日前,為防范投資項目風險、規范下屬企業生產經營行為,贛州工業投資集團組織內部審計工作組,先后完成對全資及控股子公司贛州稀有金屬交易所有限責任公司、贛州弘匯資產管理有限公司、贛州盛虔投資管理有限公司的內部審計工作。
此次內部審計以2019年度被審計單位的內部控制體系建設、財務資金管理以及債權賬期管理情況為重點,工作組成員從被審計單位的組織架構設立、內控制度的規范執行、財務核算的準確性以及債權清收的及時性等方面入手,通過查閱資料、工作訪談等形式,按內審工作計劃認真開展了現場審計工作,形成了3個獨立的內審報告,指出了被審計單位存在的問題,并提出審計建議。